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东城区审计局三方面入手严把自查自纠内部审计工作质量关
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东城区审计局组织区属50余家单位的内审人员对本单位2014年预算执行和其他财政收支情况进行了自查自纠内部审计工作,为保证工作质量,区审计局从三方面入手,加强对内部审计工作的指导和检查。一是制定详细的工作方案,推进该项工作规范开展。方案中明确了工作目标,对自查自纠内部审计工作的具体内容和重点做出了明确规定,并统一规定了报告框架和审计表格,确保此次工作的开展有章可循规范统一。二是实地走访,深入了解内审工作开展情况。该局审计人员抽查了三个单位进行实地走访。通过听取自查自纠工作开展情况的介绍,了解其工作开展情况,就如何提高内审工作质量等同各内审单位进行了沟通交流,及时提出审计意见,以保证自查自纠工作按期保质完成。三是对各单位报送的自查自纠内部审计报告和相关表格进行审核,对发现的问题和重要数据进一步核实验证,据此汇总数据反映总体情况。

 

 
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